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老师,问一下,我们是小规模纳税人,季报增值税的时候没有超过15万元销售额,但是之前不是有优惠政策嘛按照1%开票。现在报增值税的时候应该怎么填列啊。

2022-04-09 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-09 16:43

你好在第十栏填写不含税的销售额就可以的,免税税额按照3%来的。

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快账用户1069 追问 2022-04-09 16:45

不对啊,填上。显示比对未通过

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:46

好忽略提示就可以的。

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快账用户1069 追问 2022-04-09 16:47

真的对吗?

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:48

你好对的是的 忽略就可以的,从去年第四季度开始就有这个提示。

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快账用户1069 追问 2022-04-09 16:50

老师,能看见吗,是这个意思吗

老师,能看见吗,是这个意思吗
老师,能看见吗,是这个意思吗
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齐红老师 解答 2022-04-09 16:53

你填写的不对,1-8栏不要填写。

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齐红老师 解答 2022-04-09 16:53

你好在第十栏填写不含税的销售额就可以的,免税税额按照3%来的。 别地没有让你填写,你就不要填写啦。

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快账用户1069 追问 2022-04-09 16:54

没有填写,是直接读取发票数据填列的,除了读取的就只是填写了第十行29.7你刚才说的

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快账用户1069 追问 2022-04-09 16:54

不是我填写的,是直接读取发票数据的

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:01

你把他删除了就可以的。

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快账用户1069 追问 2022-04-09 17:02

是黑的,删除不了的

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:04

开的是什么业务的?

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快账用户1069 追问 2022-04-09 17:04

服务费的发票

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:06

开的服务的,你怎么在货物里面填写,你是不是没有服务的,这个税种认定找你,税务局给你增加上

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:06

看你的第二列根本就填写不了的。

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快账用户1069 追问 2022-04-09 17:07

嗯?你在说什么,开的发票直接带到服务费的那一列了啊

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:09

开的服务的,你怎么在货物里面填写,你是不是没有服务的,这个税种认定

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:09

有没有在首页直接搜税种认定就可以的 自己合核实去看下

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快账用户1069 追问 2022-04-09 17:28

这是我们经营范围,有信息技术服务,税种认定里面写的是其他综合零售

这是我们经营范围,有信息技术服务,税种认定里面写的是其他综合零售
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齐红老师 解答 2022-04-09 17:32

就是没有这个税种认定,周一找你,税务局给你增加上。

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快账用户1069 追问 2022-04-09 17:35

好的,那我问问税务局

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:38

好的可以问一下的。

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你好在第十栏填写不含税的销售额就可以的,免税税额按照3%来的。
2022-04-09
你好,各地处理不一。有的地方是按发票金额/1.01计算销售收入,然后,按这个收入计算增值税。具体请咨询当地税局
2023-04-10
您好,这个的话是按照免税申报,这个跨区域预缴的税款退回来
2024-07-01
作为小规模纳税人,劳务派遣有限公司在季度销售额超过30万的情况下,申报增值税时,小规模主表的填表方法应该如下: ● 增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)主表:将不含税金额300000、100000分别填列于图示两行,并将总销售额400000填列在第一行中。 ● 增值税减免税申报明细表:在“减税性质代码及名称”列次增行,下拉框选择“小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”;在本期发生额栏次填入享受的减税金额(400000×2%=8000),并在“本期实际抵减税额”栏次中填入对应金额。 ● 增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)主表:将附表中计算得出的减税期末余额8000填入主表“本期应纳税额减征额”中,系统将计算出“本期应补(退)税额”。
2023-10-10
你好 不可以的 你的发票红冲重新开1%
2020-10-15
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