按照1%的税率开票填写申报。
我们是小规模纳税人,因为现在疫情,享受政策优惠,按征收率1%刚给买方开了专票,我们下回申报增值税的时候,按多少交增值税
老师,小规模,现在有优惠,开票1%,但是申报增值税是3%这个分录怎么做合理?
老师,您好! 我司是小规模纳税人,国家优惠,税率为1%,请问申报增值税,怎么填写呢?表格中没有1%征收率列
老师,小规模的增值税怎么填报。我开票是1%,怎么在申报表填写优惠
老师,我们这个小规模在年初增值税优惠政策还没出来前,开了3%税率的发票。后面出台1%的优惠政策,请问我现在申报增值税,这个应纳税额的数据应该怎么填??还是只能当时1月份怎么开的,就按照当时的税额交?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
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按1%开具发票,填增值税申報表時,1%不含稅的銷售額填在第三栏,用第三栏*2%填在本期应纳税减征额18栏,是这样不
其他附表填在哪里
你好,您全是普通发票1%的,总的销售额超过30万了吗?
超过了30万
超过了30万,全是普通发票,就填写在第一行和第三行。然后减免2%的部分填写减免表。和主表的。应交税额减免额那一行。
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!