借应付账款供应商贷工程施工材料50 借工程施工 贷应付账款供应商100
老师,有这样个问题,我们是建筑业,营改增之前收到的甲方的工程款后,在对公户里又转到我们老板的个人账户,分录是借:其它应付款—借款 贷:银行存款 但是这些钱转到老板个人账户,因为不懂用来老板买材料和付人工费,这些费用就直接给了材料商和供货商了,关键是他不懂,所以其它应付款一栏中出现了付时, 老师您看我这种情况我怎么办
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
老师:请问1、我们是建筑公司,开给甲方的发票是120万,收到拨款100万,剩余20万甲方直接代发了民工工资?那怎么做账? 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料?(甲方代发清单和工资表吗) 2、我们自己有劳务公司,劳务公司开发票给建设公司80万,也要包含那代发20万工资吗?建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗?那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资?劳务公司又怎么做账呢?
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:库存现金5万元,银行存款95万元,库存商品50万元,固定资产250万元,应收账款100万元,应付账款50万元,实收资本400万元,盈余公积5万元,未分配利润45万元。12月份发业的业务如下:1、收到客户付货款50万元;2、向甲公司购买商品,价款100万元,增值税13万元,已用银行存款支付;3、员工出差借款3万元;4、员工出差后报销2万元,退回现金1万元;5、本月水电费用价款10万元,税款1万元,己转账;6、本月管理人员工资5万元,销售人员工资和提成20万元,工资未付7、本月为销售产品进行宣传、广告、租用场地等发生费用5万元,己付款8、由于供应商未能及时交货,收到违约金2万元;9、本月销售货款款200万元,税款26万元,收到银行转账126万,其余收到商业汇票10、结转己销售库存商品的120万;11、结转损益10、计算所得税(25%)、盈余公积、未分配利润请完成会计分录、T型账户、编制2021年12月的资产负债表及利润
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:库存现金5万元,银行存款95万元,库存商品50万元,固定资产250万元,应收账款100万元,应付账款50万元,实收资本400万元,盈余公积5万元,未分配利润45万元。12月份发业的业务如下:1、收到客户付货款50万元;2、向甲公司购买商品,价款100万元,增值税13万元,已用银行存款支付;3、员工出差借款3万元;4、员工出差后报销2万元,退回现金1万元;5、本月水电费用价款10万元,税款1万元,己转账;6、本月管理人员工资5万元,销售人员工资和提成20万元,工资未付7、本月为销售产品进行宣传、广告、租用场地等发生费用5万元,己付款8、由于供应商未能及时交货,收到违约金2万元;9、本月销售货款款200万元,税款26万元,收到银行转账126万,其余收到商业汇票10、结转己销售库存商品的120万;11、结转损益10、计算所得税(25%)、盈余公积、未分配利润请完成会计分录、T型账户、编制2021年12月的资产负债表及利润
我想问一下,你就是我们建筑公司注册地可不可以再注册一个劳务公司?如果税局知道的话,这两个合作的公司。是一个一个注册地,然后可能也是为这个公司这样发工资的,这个太明显了,税局知道了肯定是会被查的,对吧?
老师你好,我公司名下有一辆旧面包车,是我公司成立初期老板过户到公司名下的,当时我公司并未入账,现在老板把车卖给了二手车公司,我公司系统上查询到一张“二手车销售统一发票”,价款8000,但我公司并未收款,现在我公司需要报税吗?如果报税该怎么报?怎么做账?
单独用于项目上接待的烟酒费用,可以计入主营业务成本吗
老师,我目前想开发票,然后这个发票有折扣率90%的,但开完之后总价税金额总差了0.28元这是明细类发票有500多条,正常吗,第二次问题这折扣率咋算呢,我能有电子版的结算金额,需要折扣后的金额和电子版的结算金额每一项都对的上
转账给个体工商户,是转到个体工商户的基本账户,还是单位结算卡上
老师好!帮我看下这个表格的第十行!那个本年折旧5201.22是怎么得的,我计算得的是5201.28的哦,433.44*12个月得5201.28哦,如果这种数据错误对纳税影响大的吗
老师,家里当时开饭店注册的是餐饮管理有限公司,类型是自然人独资,成立日期是2018年3月,下边的日期是20年当时换了一次公司名字,注册资本是150万,现在政策要5年实缴,是不是5年流水有150万就可以?还是要在账户上存150万?没有的话是不是现在要做减资处理?
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。就是公司的存货有一部分是全部转私户收款。我应该做应收账款,后期让他们转回来吗?存货数据要和实际完全一样吗?很焦虑不安。我是包装经验进去的,4月份账本接回来我做还有报税。我具体接回来应该做那些事情。请老师帮帮我,给我说一下步骤。
老师麻烦咨询一下,生产用的叉车应计提折旧年限和残值率是多少呢
老师我想帮我朋友问下,他刚入职一个劳务派遣公司,比如现在4月份申报3月份的工资,可是3月份的工资要到4月底发,这个要怎么办?
100的也是借:工程师工-材料款,贷应付账款供应商对吧
你好对的 是这么做的
好的 那以后别家供应商付款时我每次做凭证时:借工程施工-材料款,贷应付账款供应商,借应付账款供应商,贷银行存款,每次都要以上这样吗?还是应付账款月末一次归集
你好对的 每次都要这么做的
好的,谢谢
不用客气 工作愉快
老师你后,那我发班组工资也每次计提应付工资吗?之前我都没计提过,不想走应付职工薪酬这个科目,还有其他科目可以设置吗,小企业准则
你好,签订的劳动合同走工资,其他的不需要