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老师你好,我公司名下有一辆旧面包车,是我公司成立初期老板过户到公司名下的,当时我公司并未入账,现在老板把车卖给了二手车公司,我公司系统上查询到一张“二手车销售统一发票”,价款8000,但我公司并未收款,现在我公司需要报税吗?如果报税该怎么报?怎么做账?

2025-04-24 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 11:21

你好,这个需要报税和入账的。既然当时没入账,趁这次一起做就可以了。可以问问老板,买家还要发票么,不要的话,做无票收入。填附表二,未开票金额,税率建议填在13%行。

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齐红老师 解答 2025-04-24 11:23

补记,借固定资产,贷其他应付款-老板。处置,借其他应付款-老板,贷其他业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项。借其他业务成本,贷固定资产。

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齐红老师 解答 2025-04-24 11:25

我刚说的那个税率,如果你们是小规模,直接填其他发票金额。如果是一般纳税人,由于没抵扣过进项税,按说是可以享受3%减按2%的,但是你们没入账,所以建议是13%。

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快账用户1855 追问 2025-04-24 11:51

如果老板把买车的钱交给了公司,说只卖了3000,但二手车统一发票开的8000,我可以不用补记固定资产吗,直接做账:借:库存现金3000,贷:其他业务收入3000  ?但报税又按什么金额报呢?

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齐红老师 解答 2025-04-24 11:54

那个发票金额都是联查的,报税的金额,只能比那个二手车发票高,不能低。你做了3000收入,肯定就不跟增值税申报表的数一致了,还得推送风险。

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快账用户1855 追问 2025-04-24 12:04

虽然他开了8000,但实际只收了3000,我还要按8000入账报税的话,也不符合实际呀,中间差的现金流又咋办?到底该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-04-24 12:30

那先按照3000元做账吧,税务申报也申报3000,让它们先保持一致。看看到时候推送风险不,如果推送了,再给税务局写情况说明。

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快账用户1855 追问 2025-04-24 12:56

那我不补记固定资产,借:库存现金3000,贷:其他业务收入,直接就这样做行不?然后附件就只有一张收款3000的收据,这个二手车统一发票他可能也找不到了

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