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老师,我旧公司过户公车给新公司,上一年新公司已经将收购价给旧公司了,但是当时车辆还没有过户,今年过户了,现在过户需要车辆的过户发票,现在旧公司开5张发票是车辆价值的转让款的,但是实际上是旧公司无收到钱的,那旧公司应该怎样做账?

2022-11-10 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 10:00

你好;     你们过户会涉及变卖这些吗 ? 如果涉及的话; 那么 老公司做:    一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理

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快账用户4400 追问 2022-11-10 10:26

我旧公司账上的固定资产原价:370096.14元,累计折旧:247744.12元,净值:122352.02元,然后这个月公车过户给新公司,开票收入66500元,税金:1936.9元,不含税发票:64563.1元,我应该怎样做账好?

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快账用户4400 追问 2022-11-10 10:27

现在应该是要做清理,但是不知道怎样做账

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齐红老师 解答 2022-11-10 10:27

你好;按照上面分录。 自己带金额进去   做哈; 分录都给你咧了   

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快账用户4400 追问 2022-11-10 10:28

现在只是开了票,又没有收到钱

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齐红老师 解答 2022-11-10 10:29

  没有收到钱; 你就  第三笔分录  借方做应收账款即可   

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快账用户4400 追问 2022-11-10 10:33

4个步骤都要做吗?

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齐红老师 解答 2022-11-10 10:35

是的。   我是给你写的模板 ; 你实际  看   第四步骤 是损益了还是损失了。   对应去选择分列做    

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你好;     你们过户会涉及变卖这些吗 ? 如果涉及的话; 那么 老公司做:    一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理    累计折旧  贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税  四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益   2、如果是净损失 借:资产处置损益   贷:固定资产清理
2022-11-10
同学您好,那您旧车抵价54800也应该需要给他们开发票的吧,根据这个发票您做固定资产清理,借应付账款会其他应付款贷固定资产清理应交税费,根据残值,借固定资产清理累计折旧贷固定资产 新车甲购置税的金额,借固定资产应交税费--应交增值税(进项税额)贷应付账款或其他应付款,付车款借应付账款或其他应付款贷银行存款
2020-12-11
需要缴增值税 因为你们有收入的 你是一般纳税人的话13%的增值税 附加税12% 印花税万安分之三 所得税看利润 小型微利企业附加税和印花税可以减半 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项 没有成本
2022-06-18
你好,很高兴为你解答 发票丢失了还有存根联的啊
2021-06-05
你好,你公司如何入账?分录是?
2024-05-18
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