你好,这个你直接开加工费就可以了。
老师,我们是化工贸易企业,自己购买原材料,让代加工工厂给我们开加工费发票,这样的原材料发票和加工费发票能入账吗
老师,我公司为饮料公司,饮料生产是只提供配方给代加工厂,代加工厂包工包料生产,请问我们饮料公司属于商业企业还是工业企业?
委外加工发票需要怎么开具?是只开加工费部分发票还是原材料和加工费一起都要开。
老师,来料加工,开加工费发票,大类项怎么选
老师,您好,请问来料加工收取的代加工费,开票要怎么赋码呢
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
税收分类编码是什么呀
加工劳务属于“劳务”大类,编码为“2000000000000000000”,其中具体加工劳务的编码为“201”。 在实际开票时,如果仅提供加工服务,不涉及原材料的提供,可以开具“劳务-加工费”的增值税专用发票或普通发票。具体税率通常为13%
好的老师
你好,欢迎下次再来探讨