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航天服务费报税的时候填哪里?没有表四,是不是直接填增值税减免申报明细表里

2023-04-04 13:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 13:39

您好,同学,怎么没有表4呢

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快账用户8082 追问 2023-04-04 13:45

表四填哪里

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齐红老师 解答 2023-04-04 13:46

截图给我看下呢,同学

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快账用户8082 追问 2023-04-04 13:47

可以看到吗

可以看到吗
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齐红老师 解答 2023-04-04 13:59

您好,同学,填在序号1里面的

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:00

这个选最后一个其他吗

这个选最后一个其他吗
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齐红老师 解答 2023-04-04 14:04

您好,同学,不需要动它啊,不是有增值税技术维护费吗?

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:06

我不填,主表不显示

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:06

也不显示减免啊

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:10

主表自己填?

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齐红老师 解答 2023-04-04 14:12

您好,同学,是填在这张表里哦

您好,同学,是填在这张表里哦
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齐红老师 解答 2023-04-04 14:12

把金额填在第一行即可

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:12

减免性质代码及名称选择什么

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齐红老师 解答 2023-04-04 14:18

不是一张表啊!您这个填的是什么呢?

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齐红老师 解答 2023-04-04 14:19

在“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”行中,本期发生额列填入“280”即可哦,不需要别的操作哦

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:20

不填减免表,主表带不出来

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齐红老师 解答 2023-04-04 14:21

不需要主表带出来哦,就那张表就可以了,附表4即可

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:23

主表不带出来,怎么减免的? 我的应交税费并没有减免啊

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齐红老师 解答 2023-04-04 14:26

首先,航天服务费不是填在增值税申报表附表二,而是应该填在增值税申报表附表四税额抵减情况表,同时在主表上填写有第23栏的应纳税额减征额.当月没有应交增值税可以抵减的话,可以以后月份抵减. 增值税申报表附表四:第一栏增值税税控系统专用设备费及技术维护费,第2列本期发生额填入发票金额,第4列实际抵减税额填入抵减额(如应缴增值税少于抵减额,按应缴金额填写,差额可以下期再抵).

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:28

当月不可以抵扣,下月才可以抵扣?

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:30

在你们网站搜的答案

在你们网站搜的答案
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齐红老师 解答 2023-04-04 14:32

本期实际抵减税额那列填上就是的,可以抵减了,期末无余额

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快账用户8082 追问 2023-04-04 14:34

如果当月不抵扣,不需要天减免表。当月抵扣,填减免表。是这样吗

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齐红老师 解答 2023-04-04 14:35

当月不抵扣,那么本期实际抵减税额那列填0,如果抵扣就填280数字

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