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航天信息服务费300是填在增值税减免税明细表吗?主表是反应在主表哪一栏

2024-01-08 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 08:10

你好,这个填入应纳税额减征额这一项。

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快账用户7822 追问 2024-01-08 09:06

一定要发票当年享受吗?

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齐红老师 解答 2024-01-08 09:07

你好,这个没有的,你可以下一年。

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快账用户7822 追问 2024-01-08 12:15

账先入管理费用。到时候明年再挂到应交税费,应交增值税,减免税额,那申报也是明年做吗?

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齐红老师 解答 2024-01-08 12:24

你好,是的,就是这样子申报的时候抵扣。

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你好,这个填入应纳税额减征额这一项。
2024-01-08
你好,300的这个全额抵扣不了的 看一下发票怎么给你开的,是一张发票300吗?应该是开280那个才对。
2023-01-10
您好,同学,怎么没有表4呢
2023-04-04
你好,可以全额抵扣,填主表的23栏,附表四,减免税明细表的第一行。
2021-01-19
您好 填写附表一未开具发票对应6%税率栏次
2022-04-06
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