你好,这个是正常的。不需要另外处理
老师您好 汇算清缴后缴纳了企业所得税 然后我做的会计分录 借利润分配-未分配利润 贷企业所得税 然后我现在发票资产负债表和利润表之间的勾稽关系对不上了 差了这个汇算清缴的税费 请问我要怎么修改
2021年所得税汇算清缴,在2021年有20年汇算清缴退回的多交所得税,凭证做的借:应交税费-应交所得税,贷:利润分配-未分配利润。所得税汇算清缴要在表里面体现出来吗
您好,老师,去年汇算清缴时交所得税,分录做成这样,借:利润分配-未分配利润,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致,现在才发现,这个怎么处理?
老师你好,公司使用小企业会计准则,汇算清缴时补缴所得税,计提分录: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样结转后资产负债表和利润表勾稽关系就对不上,差额正好是这个补的税,必须改的勾稽上吗?
老师,汇算清缴补交了税款,账务处理是这样的,1借:应交税费,应交所得税,贷:银行存款 2借:利润分配,未分配利润,贷:应交税费,应交所得税, 我这样做了之后发现资产负债表期末未分配利润和利润表净利润勾稽不上,
股东分红需要交什么税,情况是个人股东从公司获得分红,别外是法人股东从公司获得分红
稽查补税过一次了,再发现补税那年有错账,还能修改申报吗?我们补税了稽查局那边填写我们缴纳的,之前并没有修改过申报表
您好老师,公司是XX公司的全资公司,这样的话我们单位的一级母公司或法人单位应该是XX公司吗?
老师,请问纸质发票丢失,税盘想注销,是不是只能把纸质发票先拿白纸开了,再作废啊
老师,汇算清缴 民非企业,我司有一个无形资产软件费10万元,24年完成了一部分(支付了2万元)审计要求计入无形资产,那汇算清缴-资产折旧摊销表 无形资产要怎么填呢,因为我们没有摊销,账载金额 税收金额 本年摊销 摊销额 这些都要怎么填写呢
老师,收到公司业务员员工高铁票一共172元,怎么做分录啊
老师:工程施工-间接费用有哪些?用于某个项目的差旅费、招待费计入工程施工-间接费用-差旅费/业务招待费吗?
公司是运输行业,公司购入一批轮胎,怎么做会计分录?入易耗品还是维修费还是直接入轮胎成本?
老师好:公司规定员工出差毎天补贴220元(含餐费),有一个员工出差,回来报销时,该员工平均每天的住宿费发票为90元,另外130元是没有发票的,公司也按每天220元的报销给员工,无票报销每天达130元,在税务上算不算违规。
① 系统检测到您更正过以前年度报表,且未同步更正关联后续年度的纳税申报表,本期申报前请确认弥补亏损等相关数据填写是否正确。