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老师,收到公司业务员员工高铁票一共172元,怎么做分录啊

2025-04-29 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 15:18

借:管理费用-差旅费
贷:银行存款

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快账用户4954 追问 2025-04-29 15:20

不是高铁税可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2025-04-29 15:21

是的,这个是可以抵扣的,自已计算出来就可以

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快账用户4954 追问 2025-04-29 15:23

老师,不会算,这个要怎么计算呀?

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齐红老师 解答 2025-04-29 15:24

172/1.09*0.09直接这样算就可以了

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同学你好,如果是出差 借,管理费用一差旅费100/(1%2B9%) 借,应交税费一应增一进项100/(1%2B9%)*9% 贷,库存现金等100
2021-08-23
你好,出差的业务吗?如果是的话,做的差旅费。
2022-09-15
您好, 计入管理费用-差旅费就可以了
2023-09-26
好,你们这个进项税额是可以抵扣的吗?
2023-09-26
员工因公事需退票,产生的退票费应作为公司业务支出处理。报销时,先确认费用合理性,然后计入“管理费用-差旅费”科目,凭证备注清楚原由。确保会计处理符合公司政策和税法规定。
2024-09-18
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