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老师好:公司规定员工出差毎天补贴220元(含餐费),有一个员工出差,回来报销时,该员工平均每天的住宿费发票为90元,另外130元是没有发票的,公司也按每天220元的报销给员工,无票报销每天达130元,在税务上算不算违规。

2025-04-29 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 15:14

同学,你好 你这个属于差旅费津贴吗?

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快账用户2625 追问 2025-04-29 15:16

是差旅费补贴,每天220元,含住宿和餐费

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齐红老师 解答 2025-04-29 15:18

同学,你好 那需要发票,没有发票,不能税前扣除

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那个填报差旅报销单,一起计入差旅费
2024-09-10
这个需要有出差这个补助规定,需要有写差旅费报销单,需要有这个给差旅补贴这个单独列一列这个,需要有行程单,这个可以税前扣除,你这样只有费用报销单没有行程没有制度这个不好说,
2020-09-14
你好,这个不用的,学员,这个
2022-01-17
在报销费用的时候不需要发票,下账直接计入差旅费就可以
2023-06-21
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