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老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?

2023-03-26 21:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-26 21:28

您好,这个是先红冲的这个

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快账用户6357 追问 2023-03-26 21:31

老师,比如我去年暂估100,今年收到50的发票,麻烦您给我写个完整的分录,去年我做的是:主营业务成本 100 贷 应付账款 暂估100

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齐红老师 解答 2023-03-26 21:32

您好,借 应付账款 贷 以前年度损益调整   借 以前年度损益调整  贷 未分配利润

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快账用户6357 追问 2023-03-26 21:33

老师,能把金额写上吗

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齐红老师 解答 2023-03-26 21:35

金额就是50,就可以的了

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快账用户6357 追问 2023-03-26 21:36

那之前的100不冲销了吗

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齐红老师 解答 2023-03-26 21:39

不用,冲销差额局可以

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快账用户6357 追问 2023-03-26 21:42

那一个是应付账款暂估,一个是应付账款?

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齐红老师 解答 2023-03-26 21:43

嗯对是这个意思的

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