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老师你好! 1.出差的人员我们按照一天50元计算,报销款只有业务招待有发票,个人的一天50是没有发票的,还有一个月200元电话费,也没有发票的。 2.想问:可以报销吗?按照报销款公账发放可以吗? 3.我又该如何做账呢?直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗?

2023-03-22 22:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 22:05

同学你好,可以报销的,按照公司规定来做。如果是管理人员出差,计入管理费用,销售人员就计入销售费用

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快账用户6919 追问 2023-03-22 22:08

老师能说明白点吗,可以借管理费用或销售费用,那明细科目这什么?差旅费吗?

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齐红老师 解答 2023-03-22 22:09

明细就是差旅费?根据受益原则,谁出差就计入什么科目

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齐红老师 解答 2023-03-22 22:09

明细就是差旅费,不好意思,打错了标点

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快账用户6919 追问 2023-03-22 22:10

好的谢谢!

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齐红老师 解答 2023-03-22 22:11

不用客气,祝你学习顺利

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快账用户6919 追问 2023-03-22 22:11

那请问,社保费用老师的课程是当月计提当月缴纳,可以和工资一样当月计提,次月缴纳吧?

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齐红老师 解答 2023-03-22 22:12

同学你好,也是可以的哈

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快账用户6919 追问 2023-03-22 22:12

缴纳社保的时间是次月也没有关系吗?

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齐红老师 解答 2023-03-22 22:13

没关系。这个看公司的做账习惯而已

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快账用户6919 追问 2023-03-22 22:15

那在请问,社保一般正常缴纳是什么时间?

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齐红老师 解答 2023-03-22 22:19

这个看你们当地的社保局的时间了,每个省市会有差异

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快账用户6919 追问 2023-03-22 22:20

哦,反正最迟不超过次月15号就可以对吧?

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齐红老师 解答 2023-03-22 22:21

一般来说是这样的。

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快账用户6919 追问 2023-03-22 22:22

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-22 22:33

不用客气,祝你学习顺利

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