同学你好,可以报销的,按照公司规定来做。如果是管理人员出差,计入管理费用,销售人员就计入销售费用
老师请教您一个问题,员工张三拿着出差回来的发票和收据,收据没有章。来报销。合计6000元。发票张三开的是A公司的发票。报销款从B公司打给张三的。其中有高铁票2000,80元打车费,50元餐费,从B公司走帐做账务处理。而3870元B公司没有收到张三提供的发票。这时候B公司该如何做账务处理呢。张三把这3870的发票开成A公司的了A公司做账了。钱却从B公司出的报销给张三的。我们公司有2个公司一个A公司一个B公司。老师我该如何做账务处理呢。
老师,你好,打扰了,麻烦帮我司看看这几个问题如何填写凭证? 1.老板个人垫付几十万没有发票,现在有公司可以帮忙我司代开发票(发票抬头是挂我司名义),开好发票后,还是按发票金额,付款单,费用报销单填写入账吗? 2.已收到的餐费发票,油费发票,都是几百几百块的,是按发票金额,付款单,费用报销单填写入账?还是可以按月或按季汇总,按汇总金额,付款单,费用报销单填写入账? 3.我司若按发票信息,付款单,费用报销单填写完毕后,是否这样就可以?
老师,油补的话,一般是以什么形式发放?我前两天才来一家公司,他们是公司制度里面有关于出差相关的补助,像油补是按照每公里0.8元来算。像这种情况的话,外账是可以没有发票,直接让员工填费用报销单,在出差一栏填油补0.8/公里吗?
老师你好! 1.出差的人员我们按照一天50元计算,报销款只有业务招待有发票,个人的一天50是没有发票的,还有一个月200元电话费,也没有发票的。 2.想问:可以报销吗?按照报销款公账发放可以吗? 3.我又该如何做账呢?直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗?
老师,汇算清缴业务招待费自动取数管理费用,销售科目也有,填写加上去,有个黄色感叹号,说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票,都是我们的业务,只是这个员工是在另外一个公司买社保,,所以他的车票我入账到业务招待费了,按理来说,干的活是我们公司的,可以入账到差旅费里面吗,我改到差旅费里面去行不?这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢? 老师汇算清缴表里面可以填写,就是有黄色感叹号,硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧,其他公司应该也有 的,怎么处理呢老师
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
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老师能说明白点吗,可以借管理费用或销售费用,那明细科目这什么?差旅费吗?
明细就是差旅费?根据受益原则,谁出差就计入什么科目
明细就是差旅费,不好意思,打错了标点
好的谢谢!
不用客气,祝你学习顺利
那请问,社保费用老师的课程是当月计提当月缴纳,可以和工资一样当月计提,次月缴纳吧?
同学你好,也是可以的哈
缴纳社保的时间是次月也没有关系吗?
没关系。这个看公司的做账习惯而已
那在请问,社保一般正常缴纳是什么时间?
这个看你们当地的社保局的时间了,每个省市会有差异
哦,反正最迟不超过次月15号就可以对吧?
一般来说是这样的。
好的,谢谢
不用客气,祝你学习顺利