产权属于对方的,你就销售给他,如果是你单位的经营,租赁给他。
我公司是国资委下的一家国有企业,从国资委下的另外一家国企无偿划转一辆使用过车辆给我公司,那么我公司(拨入方)的账务处理应当是: 借:固定资产 累计折旧 贷:资本公积 还是:借:固定资产 累计折旧 贷:营业外收入
我们是运输公司,4月份往某个汽车销售公司预付80万购车款,但是后来从别的公司购买上了,这个汽车销售公司把钱转给了另一家公司,那家公司也给我们开具发票了,但是我的账上一直还挂着这个预付款80万,该怎么处理?
小规模 其中一个合伙人退出 当时他具体怎么出的资买的固定资产还是转的钱 不晓得 算下来现在每个月要给他还款 这个直接公户转账的话拿什么票做账啊
他家是一家运输公司,车辆有的车是挂靠公司名字买的,但那个月的贷款是驾驶员还的,不从公司账户下,这个叫不叫虚增固定资产,那我要怎么处理。还有固定资产已经计提一段时间了,能不计提吗。又想起来一个,汇票让第三方去兑,第三方要手续费,那手续费怎么处理
公司一辆小汽车要转给另外一家公司使用,是直接固定资产买个他家还是租给他家合适? 具体怎么交税,怎么账务处理的?
税金及附加包含哪些小税种和费用
老师,企业服务合同的税收分类编码是哪个啊?
老师,我想问下,就是一个excel表,然后行数很多,一万多,我怎么快速的选中比如说一到九千的行数,也就是九千多行,一列,?哪个快捷键,怎么操作的?
税金及附加包含哪些小税种和费用
那些保险可以税前抵扣呀,公众责任心、雇主责任心、员工意外险可以吗?
人力成本怎么摊销到产品上
老师我想问一下,就是24年我多计提了工资,还有暂估的费用,现在我要怎么操作不会影响利润表
给客户提供的服务按年收费,收到客户钱计入预收款,2月收到了预收款,金额14万,2月给对方开了14万发票.由于分摊12个月是无理数(14/12),打算分摊3个月,一个月入五万收入,一个月入4万收入,一个月入5万收入,合计14万。这样2月开了14万发票怎么写分录呀,是借预收账款,贷应交税费应交增值税销项税额吗
老师,春节行政人员采购的2000元的礼品是行政人员垫付的,她报销后,公司公户转给她后,我是不是直接:借:管理费用—福利费2000,贷:银行存款2000,不用通过应付职工薪酬科目核算嘛
你好老师收据出纳开的,出纳的名字必须写吗
借银行存款, 贷固定资产清理应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
是不是要开票给对方
固定资产清理,是否要经过车价评估,还是直接双方确认一个价格,直接做份购车合同,然后去国税代开发票?
是的是的,需要开给对方。
两个公司同属一个法人
好,你不给他开发票,他做成本费用没法抵扣所得税。
你自己决定就可以了,你们双方自己协商好了就行,你不给他开发票也是一样交税。
车价是双方确认一个价格就行还是要经过他方机构评估才行?
发票要去税务大厅代开,对吗?
你好,最好是按照市场价格,你知道市场价格是多少的,不用评估。
好的,二手车是不是只能开普票
没开增值税专用发票的。
可以开增值税专用发票。