你好,属于虚增固定资产的,你不做固定资产的话,你以后处置出去还得你单位过户,你单位过户出去,你需要做固定资产清理的,所以你最好做固定资产,就跟你单位自己买车是一样的。
老师,现在是我现在要买一辆车,然后一辆车呢。想是公司掏一半钱,我出一半钱。那么我是怎么来处理会合适一点。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采购以后。然后,然后就是一次性掏钱来弄合适呢,还是。就是攻,还是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完钱剩余的部分贷款,我每月来还呢。另外的话这样,然后想把车放在这个公司名下。那么这个就是产权问题,该怎么办?然后我们该怎么约定?还有我,我呢,我是这个公司的股东,也是公司的总经理。不是公司最大的股东。 我麻烦老师就是你给我算一下费用方面的事儿,意思就是说从公司走的话。全公司全款走,我在网站上面。放钱的话是该怎么放?因为我肯定也是领完工资以后给公司。不可能是从我个人的这个存款里给他。那么就是是不是中间会产生了我的个人所得税,我现在月薪是3万块钱。然后而又一个购置税呀,等等会增加这么多。还是这是要算一个这个方法另外的话。假设刚才收到的贷款,那么贷款的话,我就会变成一个,我不领工资。到公司来,直接把我的工资给到他,就是少领部分工资呗。
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
您好!老师麻烦问一下我们公司老板把素偶有的车辆固定资产都是挂在其他公司的、这个一年多说有车辆的费用入账在我们公司的、我一直给挂名法人说把营业执照经营范围变更一下两家公司签订车辆租赁合同说有的车辆费用就不会税前调增了、挂名法人的一起是把这个公司从他名下转走、但是现在没有人愿意接受变更、所有的车子要买车辆保险了、人事部提交钉钉付款流程在我这里需要签字、我们公司存在的风险我已经给老板和总经理提了好多次他们不愿意做出改变我很难做事情、老师这个保险买了是入账是不合规我怎么办
研发费用加计扣除的比例
老师,计提坏账准备是借:资产减值损失 5000 贷:坏账准备——张三 5000 。 那收回坏账准备的账是把两笔反回来做是吗?这样借:坏账准备——张三 5000 贷:资产减值损失 5000
老师,请问审核企业的研发费用加计扣除应该怎么做,谢谢
供应商多开发票,如何做到四流一致,减少税务风险
买几种商品支付了货款,隔月了商家还没开发票,具体怎么记账?
老师小规模纳税人价税合计做成本吧?
企业销售图书,请问需要缴纳增值税吗?
老师您好,2025年1月份补缴2024年1-8月社保调整部分,也补缴了产生的滞纳金,请问一下老师,1-8调整的那些数据要返回到当月更改数据重新申报吗?产生的滞纳金要用什么科目入账?谢谢老师
老师,您好,我想问一下,每个月是不是根据有多少进项发票,确定每个月的开票金额呢?
老师你好,向你请教一下,我这边有一个公司,元月份儿有一张发票有误。冲红没有冲成功,2月份冲红的,导致现在元月份儿需要缴纳十几万的税款,因为2月份冲红的,2月份儿这个销项税和销售额是负数,2月不用开发票的,这样是不是2月份就有留抵,留底可以抵减元月份的欠税款吗?还有就是附加税可以抵减么?
手续费的做财务费用贴现息,没有发票的正常做账,但是抵扣不了所得税。
老师那折旧呢,可以停吗。就因为这样固定资产多。现在就亏损很多了,在折旧就亏损的更多,有个会计就和他家说可以不折旧的
但我认为折旧了就不能停,一直要折旧着。直到折旧完,才好清理
不能 折旧不能停 你们自己知道是挂靠,但是税务局那边不清楚挂靠。就得按照你自己的车来。