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老师你好,向你请教一下,我这边有一个公司,元月份儿有一张发票有误。冲红没有冲成功,2月份冲红的,导致现在元月份儿需要缴纳十几万的税款,因为2月份冲红的,2月份儿这个销项税和销售额是负数,2月不用开发票的,这样是不是2月份就有留抵,留底可以抵减元月份的欠税款吗?还有就是附加税可以抵减么?

2025-02-12 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-12 09:04

你好,2月的留底只可以往后抵减,不可以往前抵减的,附加税也是同样的道理

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同学你好 这个进项大于销项的吧
2022-03-03
你好,这个是发票开错吗?
2021-10-07
是的的 那个是销项负数1200 那么交税=2000-1200=800
2023-06-06
你好 你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的
2023-09-18
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
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