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老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢

2023-09-18 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-18 14:52

你好 你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的

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快账用户1945 追问 2023-09-18 14:52

那可影响后期月份的申报,

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齐红老师 解答 2023-09-18 14:54

会的,后续每个月的都要按照差额进行调整的

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快账用户1945 追问 2023-09-18 15:09

就是在三月份更正申报,往后的月份更新一下点确认就行了是不是

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齐红老师 解答 2023-09-18 15:11

是的,你后面的月份要更新的

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你好 你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的
2023-09-18
你好对的 就是在原先正数的位置填写负数
2023-10-01
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023-07-07
你好;      那你的 进项税和销项税抵扣了; 你本身就不用个缴纳增值税的; 你月末做结转分录即可   
2023-02-14
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
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