您好,退了
借:银行存款
贷:应交税费
借:应交税费
贷:利润分配-未分配
老师,公司去年11月份申请缓交增值税和附加税一半,当时做账附加税计提也是计提一半,今年4月发现这账做错了,应该全额计提。想请问下,现在分录应该怎么处理?
老师 去年10月份 附加税没有计提 11月份缴纳做了 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 应交税费-城建税 贷:银行存款 缓交政策 又退回 做了相反分录 今年2月份 缴纳做了 借 应交税费 /未交增值税 应交税费/城建税 贷 银行存款 这月该怎么调账呢
老师 去年10月份没有 计提教育费附加 城建税 11月份缴纳做了 借 应交税费 贷 银行存款 缓交政策有退回 做了相反分录 今年2月份缴纳了税费 今年我该怎么调账
老师,请问去年进项税暂估的时候多计提了一分,今年该怎么做账呢
老师,请问一下 去年12月做了1000财务利息 今年发展,去年12月只有300财务利息,200融担费 今年更正去年的分录,应该如何做呢?借什么,贷什么呢?