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老师好,现发现2021年错账,多计提了一笔印花税导致应交税费-印花税一直有贷方余额,现在怎么处理,直接红冲掉吗

2023-03-16 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 10:51

你好;   你去红冲;  借 应交税费-应交印花税 贷 以前年度损益调整  

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快账用户7004 追问 2023-03-16 11:07

不同时把以前年度损益调整转到未分配利润吗

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齐红老师 解答 2023-03-16 11:19

你好; 是的; 月末要结转一下的  

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你好;   你去红冲;  借 应交税费-应交印花税 贷 以前年度损益调整  
2023-03-16
你更正这个多计提的就可以的
2021-04-09
你好 可以这么做的 你可以直接借税金及附加贷应交税费
2021-07-22
你好,根据你的描述,现在的分录是 借:以前年度损益调整—税金及附加,贷:应交税费
2024-12-07
你好;   你是什么业务发生的 ;看是否走 开发成本;  冲 那笔业务才行的 
2023-06-15
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