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老师2021年7月做了一笔 借:税金及附加38453, 贷:应交税费-印花税38453.后面缴纳时: 借:开发成本-应交税费-印花税38453 贷:银行存款 38453 ,现在应交税费是贷方余额怎么冲掉

2023-06-15 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-15 15:38

你好;   你是什么业务发生的 ;看是否走 开发成本;  冲 那笔业务才行的 

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快账用户6149 追问 2023-06-15 15:40

当时缴纳时,应该把应交税费的贷方转入开发成本借方,然后在贷银行存款,现在怎么冲平

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快账用户6149 追问 2023-06-15 15:41

缴纳时:按照上面计提的应该借:开发成本--应交印花税 贷:应交税费--印花税(红字) 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-06-15 15:47

你好;   意思不走税金及附加; 要走开发成本; 你调整 借应交税费- 应交印花税 贷税金及附加  

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快账用户6149 追问 2023-06-15 15:50

把她之前计提的一笔凭证冲销掉

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快账用户6149 追问 2023-06-15 15:51

不是我做的 我看到应交税费--印花税还是贷方余额

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齐红老师 解答 2023-06-15 15:56

你好1;  你调整下;去冲税金及附加  

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你好;   你是什么业务发生的 ;看是否走 开发成本;  冲 那笔业务才行的 
2023-06-15
你好,可以借税金及附加,贷应交税费-印花税,在缴纳的时候在借应交税费,印花税,贷银行存款
2021-05-06
你好,印花税不需要计提,缴纳的分录是 借:税金及附加—印花税    ,     贷:银行存款
2021-07-08
计提的分录是交税之前做,缴纳的分录一般是次月支付之后做
2024-05-15
您好,要在6月计提印花税,分录正确
2021-07-13
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