咨询
Q

老师,23年年底没有计提印花税,光做了缴纳分录,导致年底应交税费-印花税 余额在借方。24年年初我做了一笔 借 未分配利润 贷 应交税费-印花税 。但是我发现资产负债表 未分配利润的发生额 不等于利润表的本期净利润。这样就做错了。该怎么做这笔分录?

2024-06-27 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-27 10:31

你好,没有做错正确的可以忽略这个勾稽关系的。

头像
快账用户1675 追问 2024-06-27 10:34

能不能借 营业外支出 贷 应交税费-印花税?

头像
齐红老师 解答 2024-06-27 10:34

你好,那你直接借税金及附加贷应交税费多好,为什么要做营业外支出里面去?

头像
快账用户1675 追问 2024-06-27 10:45

因为 当时做账 只做了 借:应交税费-印花税 贷 银行 。没有计提。现在应交税费-印花税为负数,该怎么冲销?

头像
齐红老师 解答 2024-06-27 10:45

税金及附加贷应交税费印花税。做这个。

头像
齐红老师 解答 2024-06-27 10:46

借税金及附加贷应交税费印花税做这个

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,没有做错正确的可以忽略这个勾稽关系的。
2024-06-27
你好 可以这么做的 你可以直接借税金及附加贷应交税费
2021-07-22
你好,印花税是借方有余额,你JA修改一下,把这个贷应交税费印花税改成借应交税费印花税负数。
2025-04-09
你好,学员,这个是正常的,因为直接调整的未分配利润,这个没有经过利润表 这个正常的,有这个差额
2022-02-09
同学,您好,这个分录应该修改你的期初未分配利润的数据。
2020-09-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×