你好,出差补助部分,没有发票是可以税前扣除的
差旅费报销问题,按公司标准报销住宿和餐费可以税前扣除吗,没有发票。2.按照公司标准餐费没有发票,住宿有发票,可以按公司的标准扣除吗
老师,公司同事同时报销出差的餐费和车费。一种情况是一张餐饮发票一部分金额报销餐费一部分是报销车费,一种情况是车费没有发票找餐票代替,如果这两种情况都按真实发票项目报销,那餐饮补助又超公司规定标准,以后要查账有风险。这么操作呢?
员工出差取得住宿费增值专用发票1200元,报销时按公司规定住宿费只能报1000元,另有出差补助400元,实际公司支付报销1400元。这张住宿发票的进项税额可以全部抵扣吗?
你好,公司规定了出差补助标准,报销没有发票,按标准报销,这种情况,可以税前列支吗?
老师好,私车公用出差的加油票报销问题。公司目前执行的按照出发地到目的地公里数,每公里按照1.3元报销,比如一趟出差员工开自己的车去,公里数是196公里,按标准最高可以报254.8,中途加了一次油,票面金额200元,这种情况我按照票面金额200元给她报销合理吗
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
那这部份补助要申报个人所得税吗?
你好,差旅费津贴,是免征个人所得税的