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我上个月开出一张销项发票,这个月需要冲红,可以递减这个月的销售税额是吧,想问下 那上个月认证抵扣的进项税额 怎么办

2023-03-06 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-06 17:00

你好,对的,是的,留着以后抵扣。

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快账用户2815 追问 2023-03-06 17:06

如果 我不知道后面要冲红这张发票,已经抵扣的进项税额怎么办

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齐红老师 解答 2023-03-06 17:06

可以正常抵扣,正常认证抵扣就是了。

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快账用户2815 追问 2023-03-06 17:10

认证抵扣 我少缴了税款 下个月冲红 销项税额不是可以抵减吗 已经抵扣的进项税额 要做转出吗 会重复抵减吗

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快账用户2815 追问 2023-03-06 17:11

比如 我冲红的发票税额50 进项抵扣10 下个月冲红了 50直接抵减我下个月的销项税额了 那这个10进项税额怎么处理

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齐红老师 解答 2023-03-06 17:12

你好,之前的那个是允许抵扣吗?如果允许抵扣的,不需要转出的,你这个月红冲了之后没有销售额,填写负数销售额,你缴纳的税款就会留着以后抵扣。

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快账用户2815 追问 2023-03-06 17:21

就是说 我上个月销项税额50元 抵扣勾选进项税额10元 我交了40元的税 ,这个月 这个发票冲红了 ,又有新的销项税额100元,销项税额直接抵减了50元 ,我这个月只用交50元 的税款是吗

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齐红老师 解答 2023-03-06 17:27

对的,是的,是这么理解的。

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快账用户2815 追问 2023-03-06 18:06

相当于10元的进项抵扣 还是用掉了 不用管他是吧

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齐红老师 解答 2023-03-06 18:08

对的是的,是这个意思。

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你好,对的,是的,留着以后抵扣。
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