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老师,我上个月认证的发票,销售方这个月冲红了,我申报的时候进项税额转出,我再抵扣认证平台需要操作什么吗?

2023-06-02 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 12:54

你好,上个月认证的发票,销售方这个月冲红了,你们申报的时候是进项税额负数,而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数,与进项税额转出混为一谈了 

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快账用户8819 追问 2023-06-02 13:02

老师,进项税额负数和进项税额转出有什么区别?

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:03

你好 进项税额负数,是取得了进项负数发票 进项税额转出,抵扣了不应当抵扣的进项税额,比如虚开了进项发票,福利费进项抵扣了

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你好,上个月认证的发票,销售方这个月冲红了,你们申报的时候是进项税额负数,而不是进项税额转出。 不要把进项税额负数,与进项税额转出混为一谈了 
2023-06-02
是的,需要在申报表附表2填进项转出
2022-07-11
是的 需要做进项转出
2023-12-19
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
2023-05-31
同学您好 这个做这张发票的负数销售分录就可以了,同时对应冲销上个月结转的成本
2020-09-11
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