你好 要做的 借:固定资产 未确认融资费用 增值税 贷:长期应付款 这里是还没有付钱的发票
借融资租入固定资产 借未确认融资费用 贷银行存款 贷长期应付款 之前发票到的时候没说是融资租赁,已经做了分录借固定资产应交税费进项税额贷应付账款,之后才知道是融资租赁,这个分录该怎么做呢
融资租赁买入的固定资产怎么做分录,发票是分期开回来,按照分期付款开有形动产融资服务发票,发票回来又怎么做呢
您好,想请问下,收到了融资租赁的本金,服务费,手续费发票。但是没有收到融资租赁设备的发票,那这些会计分录如何录入呢?是否需要先做一笔借固定资产 贷长期应付款呢
老师好、想咨询个问题、就是我们之前有几台仪器是租赁回来的、然后现在又变成分期购买了、之前付的租赁费可以递减一部分价款、现在就是帐我不知道怎么做了、而且之前的都做成租赁费了、现在买回来了应该要计入固定资产、这个帐应该怎么做、麻烦老师回复下、谢谢
融资租赁的设备,租赁发票分批回来。问题1,固定资产投入使用但发票没回来之前要做分录吗?要做的话该怎么做?
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
好的。那租金发票回来了怎么做分录呢?
借:增值税 贷:银行存款等科目
。。。。只是租金发票回来,没支付
借:增值税 贷:应付账款
。。。老师,你是看不见咱俩的聊天记录吗?
我这边只能看到一部分的,再往前的就看不到的