同学你好 做其他业务成本
老师请问我可以把结算单和磅单附在结转成本后面做附件吗?还是要做出入库明细做成本结转附件
老师,你好我们是机械公司,把机械从其他地方买进来,然后转手卖给其他公司赚差价,本月购进库存商品55495.66元,主营业务收入是53389.38元,请问该如何结转成本
老师,下午好,请问库存商品损坏不能用,当废品卖了,卖出时做:借:库存现金,贷:其他业务收入,月末结转成本时做:借:其他业务成本,贷:库存商品,可以这样子吗?
我公司是卖配件的,月底出库的商品,配件库那边未结算,货已发出,也做了未开票收入,结转成本的时候库存商品是直接计入发出商品,还是主营业务成本
请问老师,公司三月份购买白酒入账管理费用,卖了一些入账其他业务收入,没有结转成本(未做入库),还能结转吗?冲减管理费用吗,怎么做账,做以前年度损益调整吗?
老师麻烦问一下,从哪里能查到单位的章程,谢谢
老师,我们是建筑装饰公司,现在项目上的一家劳务公司给我们装饰公司开了劳务费发票,这符合业务逻辑吗
小规模建筑公司接了一个68万的项目,需要开具68万元发票,但当月开票额度只有50万,怎么办?
公司甲公司作为乙公司的股东,有没有那种直接可以生成合并报表的模版表格呢?
公司以老板个人身份证信息购买了四部手机作为客服(非销售客服)的工作电话。每个月的话费只能取得老板名字抬头的发票。这个话费怎么入账?入什么科目合适?
我的会计证是上学期间考的,十多年没审过怎么补救
老师,我一月份的银行流水有一笔职工餐补的支出 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 职工餐补是不是需要计提福利费,计入费用
老师,小微企业申报企业所得税汇算清缴。营业外支出需要调出吗?2024年计提了存货跌价准备,需要调出吗?申报哪张表里
老师您好指点一下,查证征收有一部分取不到进项税票怎么处理
我现在公司继续缴纳社保,现在综合保险合并社保,需要自己申请合并补交还是公司申请合并补交
这个成本不应该算到售后维修毛利中是吧
同学你好 对的 这个不算
谢谢老师
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