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老师,我们有个客户把2022年11月开的发票搞不见了,现在让我们重新开票,要不然就不付款,说复印件盖章都不行,那我们说如果他们愿意付税点就重新再开一张发票,可以吗?因为发票跨年了,也没有错误

2023-03-02 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 10:50

你好,不用重新赋税点的,对方去税务局报备发票丢失,然后你们单位给他红冲再重新开就是了,不需要交。

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快账用户2531 追问 2023-03-02 11:19

老师,那是去年的发票,红冲了那做账怎么做?

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快账用户2531 追问 2023-03-02 11:20

老师,她报备发票丢失我们能知道吗?万一他不去报备然后骗我们红冲呢?

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:20

红冲收入就可以的,你让对方提供证明。之前的分录不变,金额是负数。

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快账用户2531 追问 2023-03-02 11:21

老师,就是正常做收入凭证,但是负数就行吗?不用调整什么利润吗?

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:22

对的,是的,是这么做,是这么理解的。

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快账用户2531 追问 2023-03-02 11:23

老师,是因为每年的利润都是转入未分配利润里面的,这样上年的收入虚增了,今年的 收入就减少了,实际上未分配利润还是会一样的是吗?

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快账用户2531 追问 2023-03-02 11:24

那这个红冲的去年的发票也是放在今年的凭证里面咯?

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:26

你好,如果你做以前年度损益调整的话,一正数一负数,这不抵扣了吗?

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快账用户2531 追问 2023-03-02 11:28

老师,我就是不懂怎么调这个跨年的账,这个以前年度损益调整这个科目不懂怎么使用?这是什么科目,应该放在哪一方?

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:33

借以前年度损益调整应交税费, 贷应收账款 借、应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费。

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