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老师你,1月开要交增值税5万,2月发票冲红了,负数申报,5万不退,留抵,2月分录怎么做

2023-03-01 18:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 18:07

你好 不用做分录的  有税款时直接抵扣 

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快账用户8233 追问 2023-03-01 18:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-01 18:15

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 不用做分录的  有税款时直接抵扣 
2023-03-01
收到退税款了吗?不用教附加税,附加税原来交了吗?
2022-06-07
嗯,你是一般纳税人的话,那你一月份的开了发票,正常报税,经常缴纳税款,如果有进项的话,你多认证部分进项,尽量保证一月份不要在缴纳税款了
2022-02-21
你好,1是的,您的理解非常正确 2是的,可以做留抵欠
2024-05-28
同学:你好,是的。留抵退了,应缴增值税=销项-进项
2022-04-23
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