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借管理费用-其他,贷银行存款 调整科目,借销售费用-其他,贷管理费用-其他负数 老师,请问这样有问题吗

2025-04-05 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-05 15:47

您好,这个调的是当年的账吗?

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快账用户6469 追问 2025-04-05 15:52

调的是24年12月份,当时科目录入错了

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齐红老师 解答 2025-04-05 15:53

如果是24年的是用以前年度损益调整,不是用费用类的科目,可以不用更正,因为这个并没有影响损益

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快账用户6469 追问 2025-04-05 15:55

不调整,对后期查账有影响吧

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齐红老师 解答 2025-04-05 15:58

不会,这个只是科目错误,并不影响损益

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快账用户6469 追问 2025-04-05 16:05

好的 一般纳税人 如果收到了采购发票应该怎么做账

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齐红老师 解答 2025-04-05 16:06

借:库存商品
贷:银行存款

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快账用户6469 追问 2025-04-05 16:25

收到专票可以抵扣增值税

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齐红老师 解答 2025-04-05 16:28

可以的,能抵扣的,把这个进项加进去就可以了

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快账用户6469 追问 2025-04-05 16:38

怎么写,不懂

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齐红老师 解答 2025-04-05 16:43

借:库存商品
应交税费-进项
贷:银行存款

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快账用户6469 追问 2025-04-05 21:36

采购原材料铝材,做账也是库存商品嘛,还是借原材料

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齐红老师 解答 2025-04-05 21:36

借:原材料
应交税费-进项
贷:银行存款

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快账用户6469 追问 2025-04-05 21:43

应交税费,需要三级科目嘛

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齐红老师 解答 2025-04-05 21:44

应交税费-应交增值税(进项)

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快账用户6469 追问 2025-04-05 22:08

实操软件有没有一般纳税人做账的

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齐红老师 解答 2025-04-05 22:10

实操的可以做一般人的也能做小规模人的

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快账用户6469 追问 2025-04-05 22:10

一般的不是讲要分三级科目吗

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齐红老师 解答 2025-04-05 22:13

这个你可以分三级,可以一起用

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您好,这个调的是当年的账吗?
2025-04-05
你好;  垫付的费用 ; 要按第一种来做哈; 不是直接做银行存款;  因为你不是直接支付给上家的  
2023-06-16
你好 借:管理费用贷:银行存款
2020-05-15
同学你好 这样写是可以的
2025-01-03
您好,这样肥肥料的话,是下边那个分录比较好的
2023-10-05
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