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老师,你好,预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款 回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人 这样对吗?如果 是:借:管理费用-备用金 贷:银行存款

2024-04-08 10:32
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-08 10:33

 预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款  回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人

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 预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款  回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人
2024-04-08
你好,没有给票据到你的时候,是计入其他应收款
2023-05-13
你好你这个不对呀。你一开始用现金付了,后面又用银行存款付了,这不是付了两次吗?
2025-02-24
你好,这个福利费的不对,福利费的应该是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷其他应付款
2022-08-09
你好;  垫付的费用 ; 要按第一种来做哈; 不是直接做银行存款;  因为你不是直接支付给上家的  
2023-06-16
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