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如果发生往来款,借其他应收款-个人1000,如果发生费用 借:管理费用-差旅费2000 借:管理费用-福利费500 贷其他应收款-个人 贷:库存现金 可以这样组合付款吗

2022-08-09 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-09 13:29

你好,这个福利费的不对,福利费的应该是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷其他应付款

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快账用户8960 追问 2022-08-09 14:10

可以这样组合支付吗?我们这不计提

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齐红老师 解答 2022-08-09 14:10

不可以的,根据记账准则来说,这个分录不正确。

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快账用户8960 追问 2022-08-09 14:11

可以灵活运用啊,我这样组合支付可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-09 14:19

可以灵活运用, 不是固定不变 但是你得最基本的准则你得遵守吧,就像福利费的必须通过应付职工薪酬来。

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你好,这个福利费的不对,福利费的应该是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷其他应付款
2022-08-09
福利费要需要具体的。
2022-08-09
 预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款  回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人
2024-04-08
嗯嗯,这样处理 就可以了哦
2020-08-13
您好,可以的,可以不通过应付职工薪酬科目
2024-06-06
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