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如果发生往来款,借其他应收款-个人1000,如果发生费用 借:管理费用-差旅费2000 借:管理费用-福利费500 贷其他应收款-个人 贷:库存现金 我们这边不计提的,可以这样组合付款吗

2022-08-09 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-09 14:13

福利费要需要具体的。

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齐红老师 解答 2022-08-09 14:13

福利费需要。。福利费需要做计提的分录。

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快账用户8672 追问 2022-08-09 14:13

都说了不计提,这样组合支付可以吗?

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快账用户8672 追问 2022-08-09 14:14

你别管费用,你就说这样子组合支付可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-09 14:16

福利费必须计提,所以这样处理不行。违反准则规定。不可以

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快账用户8672 追问 2022-08-09 14:17

违反规定就违反规定,我问你这样子组合支付可以吗。怎么一根筋呢?

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齐红老师 解答 2022-08-09 14:17

如果你想违反规定,这样做可以。

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快账用户8672 追问 2022-08-09 14:17

那就可以了嘛,一直啰嗦

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齐红老师 解答 2022-08-09 14:24

是的,那就可以了,可以了。

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福利费要需要具体的。
2022-08-09
你好,这个福利费的不对,福利费的应该是借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷其他应付款
2022-08-09
 预支差旅费:借:其他应收款-个人 贷:银行存款  回来报销时:借:管理费用-差旅费 银行存款 贷:其他应收款-个人
2024-04-08
您好,可以的,可以不通过应付职工薪酬科目
2024-06-06
嗯嗯,这样处理 就可以了哦
2020-08-13
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