你好,你是多做了的话可以的。
老师我12月份暂估库存商品20000,分录 接库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本20000 贷库存商品20000.这个月拿到发票18000,借应付账款暂估20000,贷库存商品20000.借库存商品18000应交税费进项 贷应付账款 借库存商品 2000 带以前年度损益调整2000
您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
老师,我有个暂估入库 借:库存商品-电脑显卡 2000 贷:应付账款-暂估 2000 可以冲掉一半吗 借:库存商品-电脑显卡 -1000 贷:应付账款-暂估 -1000 这样操作行吗
老师:你好 请问下暂估的可以按照以下这样做吗 本月暂估入库:借:库存商品 10 贷:应付账款-暂估10 结转销售成本:借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10 次月实际入库:借:库存商品10 贷:应付账款-供应商10 同时冲暂估:借:库存商品 -10 贷:应付账款-暂估 -10
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
老师,我们公司收到A公司的投资款(A公司不是股东),这样情况下会计分录→借:银行贷:长期股权投资-a公司请问这样做对吗?
老师,2年前的成本暂估,今年可以开进发票吗?或者可以转入营业外收入吗?怎么处理比较风险低些?…
老师,我们公司收到另外一家公司的投资款,备注:另外一家公司不是股东
公司支付辞退员工赔偿金 付款的时候 是备注 赔偿金吗
比如说我注册的承德的公司 收购的话 夏天在承德地区收香菇 冬天在河南地区收香菇 开收购票都用承德的户可以吗
这个题目是不是有问题
汽车抵债的分录怎么做呢,我们企业开票的
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
老师。我想请问一下,去年六月开的票,然后七月份勾选抵扣,八月份他又红冲了。我这个账务怎么处理呢?主要是抵扣的问题。