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汽车抵债的分录怎么做呢,我们企业开票的

2025-03-18 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 16:24

你好,是你们企业把自己的汽车抵债了么?借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产;借应付账款,贷固定资产清理,贷应交税费-应交增值税销项税,差额挤到营业外收入。

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快账用户7305 追问 2025-03-18 16:26

进入固定资产清理了,现收入上就看这比了

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齐红老师 解答 2025-03-18 16:31

没看明白“现收入上就看这比了”什么意思,没有收入的,就是清理了这个固定资产-车辆。

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快账用户7305 追问 2025-03-18 17:23

走的固定资产清理,没有计入收入科目,导致税务系统数据和做账系统数据差这比

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快账用户7305 追问 2025-03-18 17:24

就是增值税申报和企业所得税申报收入不一致

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齐红老师 解答 2025-03-18 18:06

你是想做其他业务收入,让报表一致。可以借应付账款,贷其他业务收入,贷应交税费-应交增值税销项税。上面的那个分录的固定资产清理,借资产处置损益,贷固定资产清理。这样就是,没有营业外了,资产处置损益负数比较大些。

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快账用户7305 追问 2025-03-18 18:17

小企业准则用资产处理损益吗

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你好,是你们企业把自己的汽车抵债了么?借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产;借应付账款,贷固定资产清理,贷应交税费-应交增值税销项税,差额挤到营业外收入。
2025-03-18
好,借库存商品,进项税额,贷应付账款。 一般纳税人一般计税的这样写。
2023-06-13
借固定资产 进项 贷库存商品 销项。
2021-07-12
你好,对方给你开的是什么业务的?
2021-03-06
那咱们账上记载的是固定资产科目吗?
2023-10-20
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