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老师:你好 请问下暂估的可以按照以下这样做吗 本月暂估入库:借:库存商品 10 贷:应付账款-暂估10 结转销售成本:借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10 次月实际入库:借:库存商品10 贷:应付账款-供应商10 同时冲暂估:借:库存商品 -10 贷:应付账款-暂估 -10

2024-12-11 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-11 10:58

您好是可以这样做的,相当于冲销了这个又

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快账用户4652 追问 2024-12-11 10:59

什么意思?

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齐红老师 解答 2024-12-11 10:59

就是相当于次月我们实际入库了,然后冲销了之前的暂估

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快账用户4652 追问 2024-12-11 10:59

那实际要怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-12-11 11:00

是这样做的啊,你做的没错啊,我只是说你做的是什么办法,这个意思

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快账用户4652 追问 2024-12-11 11:02

只冲暂估入库就可以吗?暂估成本要不要也冲?

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齐红老师 解答 2024-12-11 11:02

暂估成本那个不用,因为你都结转过了

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您好是可以这样做的,相当于冲销了这个又
2024-12-11
一、6月份发票回来了,就是需要冲销5月份的暂估,按发票的金额重新入账。如果是发票的金额就是10万元,那到冲销更正后,对6月的成本没有影响。
2021-08-24
你好 销售出去可以这么做的
2020-11-22
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
你好,没有跨年的话,直接把之前的暂估分录红冲。然后写正确的分录
2024-01-09
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