借银行存款,贷其他货币资金。
老师请问收到前期客户欠的货款,现在给的是未到期的银行承兑汇票怎么做账,
老师,2021年公司银行收到客户的款,当时账上做了存现,实际上是客户开的是银行汇票,要去银行承兑的,现在2023年怎么调整这笔银行呢
老师您好,公司收到应收账款客户的承兑汇票20万,贴息1200我元,实际到银行公户198800元,这个怎么做分录呢
老师,20年银行收款7000(其中3000元的押金,4000已开票),当时做的凭证,借:银行存款7000贷:应收账款5000,库存现金2000。今年这笔押金3000要退回客户,现在这笔凭证要怎么做怎么调整?
老师,23年开给客户230万发票,10月回款225万左右,当时借银行存款,贷应收账款冲掉了。 现在才知道,是收到客户背书过来的承兑汇票,那时的225万回款是质押给银行得到的钱,银行直接扣除了5万的利息。 问:现在该怎样做账?直接扣除的利息需要找银行要发票吗?这属于承兑汇票贴现吗
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
这样子不是打钱那个公司的货款还没冲平的吗
借其他货币资金,贷应收账款或者是主营业务收。