你好,你当时在银行存款也不对,应该是220,是这个意思吧。
恒易公司为增值税一般纳税企业,增值税率为13%,销售成本月末一次性结转。2020年3月发生下列业务,根据相关经济业务作出会计处理(不需要设备明细科目 1)2日,向B公司赊销某商品100件,每件不含税售价200元,已开增值税专用发票。商品已交付B公司,为B公司代垫运杂费1000元 2)4日,销售给C公司商品一批,增值税发票上注明价款为20000元,增值税额2600元,C公司以一张期限为60天,面值为22600元的无息商业承兑汇票支付 3)8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行 4)11日,2月8日质押给银行的应收账款到期,债务人未能按期付款,开户行直接将质押借款20万和利息0.11万从存款账户划出 5)19日,因急需资金,将收到的C公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10% 6)31日,2月29日向银行贴现(1月1日取得票据,期限3个月,贴现时实得贴现额为50.4455万)的商业承兑汇票到期,承兑人因财务严重困难无法按期支付票据款,贴现银行向本公司追索票据款50.75万(其中:票据面值50万,票据利息0.75万元) 7)31日,将贴现银行追索贴现款的应收票据转入应收账款
老师,现在是这样 1、我们公司买了一辆车,是贷款的,我们现在从银行贷款了90万直接到公司公户,我们这个算长期借款,因为一年之内还不清 2、然后再走公户将车款付到卖车公司的公户,他们对应的给开发票 那现在我这边做账是怎么做呢?是先借:银行存款90万贷:长期借款90万 付车款时同事收到发票 借:固定资产90万贷:银行存款90万 每月还银行贷款时 借:长期借款5万 贷:银行存款5万 是这样吗?那每月还款的利息跟货款是一起记还是利息单独记呢
.公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为13%,销售成本月末一次性结转。2020年3月发生下列业务,根据相关经济业务作出会计处理1)2日,向B公司赊销某商品100件,每件不含税售价200元,已开增值税专用发票。商品已交付B公司,为B公司代垫运杂费1000元。现金折扣条件为2/10,1/20,n/30。2)4日,销售给C公司商品一批,增值税发票上注明价款为20000元,增值税额2600元,C公司以一张期限为60天,面值为22600元的无息商业承兑汇票支付。3)8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行。4)11日,2月8日质押给银行的应收账款到期,债务人未能按期付款,开户行直接将质押借款20万元和利息0.11万元从存款账户划出。5)19日,因急需资金,将收到的C公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。6)31日,2月29日向银行贴现(1月1日取得票据,期限3个月,贴现时实得贴现额50.4455万元)的商业承兑汇票到期,承兑人因财务严重困难无法按期支付票据款,贴现银行向本公司追索票据款50.75万元(其中:票据面值50万元,票据利息0.75万元)
2020年5月3日,A公司为支付工程款向B公司签发并交付一张银行承兑汇票,出票人为A公司,收款人为B公司,金额为100万元,出票日期为2020年5月3日,出票后6个月付款,该汇票由P银行承兑并收取了手续费。6月1日,B公司将该汇背书转让给C公司用于支付货款。6月11日,C公司因资金需求在Q银行办理了票据贴现。汇票到期后,Q银行向P银行提示付款。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题1.下列各项中,属于A公司签发该汇票应具备的条件是()A.在P银行开立有存款账户B.具有支付汇票金额的可靠资金来源C.与P银行具有真实的委托付款关系D.资信状况良好2.有关P银行的承兑手续费,下列表述正确的是(A.P银行的承兑手续费费率执行市场调节价B.P银行的承兑手续费按票面金额的一定比例收取C.P银行的承兑手续费向出票人收取D.P银行的承兑手续费向票人收取
、恒易公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为13%,销售成本月末一次性结转。2020年3月发生下列业务:1、2日,向B公司赊销某商品100件,每件不含税售价200元,已开增值税专用发票。商品已交付B公司,为B公司代垫运杂费1000元。现金折扣条件为2/10,1/20,n/30。2、4日,销售给C公司商品一批,增值税发票上注明价款为20000元,增值税额2600元,C公司以一张期限为60天,面值为22600元的无息商业承兑汇票支付。3、8日,收到B公司3月2日所购商品货款并存入银行。4、11日,2月8日质押给银行的应收账款到期,债务人未能按期付款,开户行直接将质押借款20万元和利息0.11万元从存款账户划出。5、19日,因急需资金,将收到的C公司的商业承兑汇票到银行办理贴现,年贴现率为10%。6、31日,2月29日向银行贴现(1月1日取得票据,期限3个月,贴现时实
股权转让资本公积需要转嘛
老师好,去年注册的公司,24年公司没有营业销售,就做一些加工,但是没有开销售发票,账上挂了制造费用房租水电和员工工资—生产成本,这些挂账等后期有销售产品了再慢慢结转成本可以吗?
待抵扣税费负数,期初放借放还是贷方?
我们公司是工程公司,从外面请了临时工,签约的劳务合同,这种在自然人电子税务局申报工资的时候要在哪一个模块申报
老师好,请问下之前公司收到稳岗补贴做了借银行存款贷营业外,,这个月退回的一部分回去要怎么入账呢
老师,您好。请问下,发现往年暂估委托加工物资没平,怎么处理呢?账务我是这么做的 借委托加工物资 贷应付账款-暂估
是不是要先申报24年年报,季度企业所得税才能弥补以前年度亏损
老师,我们有一家个体工商户营业执照下证时间是24年9月,一直没有税务登记,这个月才税务登记,需要去税务局说明把之前月份的税务申报补上吗?还是说直接从4月开始申报就好了?
我是公司是的法人,我可以通过公司给我发工资吗
老师,我公司是生产塑料件的,需要用到模具,这个模具是入固定资产吗?
借应收账款、贷、银行存款225
借应收票据230, 贷应收账款230 借银行存款225、财务费用 贷应收票据230。
网银上到账的是255,没有利息的记录,利息直接扣下了。前期做的分录是借银存255,贷应收255
借应收账款、贷、银行存款225已读 2024-04-10 08:46 借应收票据230, 贷应收账款230 借银行存款225、财务费用 贷应收票据230。
那这样银行存款不是对不上了吗?去年做过一次借银行存款255
好一致的,我没有给你动银行存款,一个贷方,一个借方。
哦哦,漏看了第一个分录,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。