同学你好 1.你的问题是什么 2.是的
我们公司在银行贷款用于支付工程款,我做的会计分录是借银行存款贷长期借款,借在建工程贷银行存款,这样做正确吗?由于这笔贷款是总公司统一安排,另外十几家分公司也都分别贷了款,并且利息是由总公司一并承担,所以我们每月会收到总公司转来的十几万用于支付利息,收到这十几万和支付这十几万的利息时如何做会计分录?
老师,现在是这样 1、我们公司买了一辆车,是贷款的,我们现在从银行贷款了90万直接到公司公户,我们这个算长期借款,因为一年之内还不清 2、然后再走公户将车款付到卖车公司的公户,他们对应的给开发票 那现在我这边做账是怎么做呢?是先借:银行存款90万贷:长期借款90万 付车款时同事收到发票 借:固定资产90万贷:银行存款90万 每月还银行贷款时 借:长期借款5万 贷:银行存款5万 是这样吗?那每月还款的利息跟货款是一起记还是利息单独记呢
老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
我们单位两年以前买了个吊车,贷款买的,会计做账不知道是贷款,付首付款的时候就是借应付账款(首付的金额),贷银行存款,后来银行放款了人给开了发票,就是借固定资产(总额),贷应付账款。。。。。。。。。。问题来了,贷款四年应该是长期借款,现在应付账款贷方差额是贷款的金额,应该在长期借款上,买了车不久就开始还贷款,第一笔还款是借劳务成本贷银行存款,后面一年做的是借其他应付款法人贷银行存款,我应该怎么调这个账
以名义公司贷款999万购买了厂房,我就做了借 银行存款999 贷长期借款 999 借固定资产999 贷 银行存款999。现在是这样一个情况,法人打款30万到公账,还了长期借款的一部分,我要怎么做?法人一直这样打款还款,最后不就欠法人999万了,这个账要怎么平
上一个公司有开解除劳动合同(公司原因) 我又重新找了一份工作只干了三个月离职后可以申请上个公司的失业金吗?(社保交满一年以上)
老师,麻烦问下,公司要变更法人,需要交个人所得税吗?老会计说,亏损,就是转让价 的20%,盈利的话,就是盈利部分的20%,那到底是直接按转让价?还是按老会计说的这样?
老师,麻烦问一下,我上个月暂估了一笔库存商品,然后相应的把成本也暂估了,等这月收的发票我怎么做呀?
有进项被红冲了,应该怎么入账
深圳的公积金员工做到3月底离职的话,减员是不是4月减员也可以的
销售开错单品给客户,客户补商品的差价,计入什么科目,销售当时没有改单,第四天做的退单销售单,怎么做会计分录@WLM @答疑老师(不加私信)
老师,暂估咋做会计分录
老师,我们新公司租的房子,房东不开发票,我们想用别的发票补上后期,但是现在要去银行转账,必须写备注,大概5万左右,这种备注什么比较合理
老师你好,20251-2月用外账的账套出内账报表需要如何调整?公司一直没有内账,现在我刚到这个公司,老板要求把1-2月的内账也要出,我手上只有外账的账套
给员工的差旅费报销,因员工账号错误退回,应该怎么入账