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以名义公司贷款999万购买了厂房,我就做了借 银行存款999 贷长期借款 999 借固定资产999 贷 银行存款999。现在是这样一个情况,法人打款30万到公账,还了长期借款的一部分,我要怎么做?法人一直这样打款还款,最后不就欠法人999万了,这个账要怎么平

2024-07-11 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 11:36

法人打款30万到公账用于还长期借款的一部分,账务处理如下: 借:银行存款 300,000 贷:其他应付款/其他应收款 - 法人 300,000 借:长期借款 300,000 贷:银行存款 300,000 如果法人一直这样打款还款,确实会在账面上形成法人对公司的债权。为了平账,可以考虑以下方式: 1.公司盈利后,逐步归还法人的借款:公司有足够的资金时,可以将款项归还给法人,冲减其他应付款/其他应收款科目。 2.增加法人的权益:例如,经股东会决议,将部分应付款项转为法人对公司的投资,增加实收资本等。但这需要符合公司的章程和相关法律法规,并办理相应的工商变更手续。 另外,关于之前购买厂房的账务处理,如果你是按照以下方式记账的: 借:银行存款 9,990,000 贷:长期借款 9,990,000 借:固定资产 9,990,000 贷:银行存款 9,990,000 那么在后续还贷款本息时,应根据实际利率计算每期应承担的利息费用,并进行相应的账务处理。例如,在资产负债表日,计算长期借款的利息费用,借记“财务费用”等科目,贷记“长期借款 - 应计利息”(如果是到期一次还本付息)或“应付利息”(如果是分期付息)科目。实际偿还利息或本金时,再借记“长期借款 - 应计利息”/“应付利息”或“长期借款”(本金),贷记“银行存款”等科目。具体的会计处理还需根据长期借款的合同条款和实际情况来确定。

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快账用户9091 追问 2024-07-11 12:09

利息哪里我是做了借财务费用-利息费贷应付利息 银行扣利息的时候就做了 借应付利息 贷银行存款 转实收资本不会考虑,公司一直都是承接小的维修项目,一年下来都是不超过100万的,这还到什么时候啊?

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齐红老师 解答 2024-07-11 12:14

同学你好 这个你们协商还款时间

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快账用户9091 追问 2024-07-11 15:31

长期贷款的时间是十年还,那是不是也就是需要法人跟公司签十年还呢?公司购买的厂房也是要做折旧的吧,这个一般按多久折呢?

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快账用户9091 追问 2024-07-11 15:33

一直欠法人的其他应付款怎么转实收资本呢?怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-07-11 15:37

借其他应付款 贷实收资本

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法人打款30万到公账用于还长期借款的一部分,账务处理如下: 借:银行存款 300,000 贷:其他应付款/其他应收款 - 法人 300,000 借:长期借款 300,000 贷:银行存款 300,000 如果法人一直这样打款还款,确实会在账面上形成法人对公司的债权。为了平账,可以考虑以下方式: 1.公司盈利后,逐步归还法人的借款:公司有足够的资金时,可以将款项归还给法人,冲减其他应付款/其他应收款科目。 2.增加法人的权益:例如,经股东会决议,将部分应付款项转为法人对公司的投资,增加实收资本等。但这需要符合公司的章程和相关法律法规,并办理相应的工商变更手续。 另外,关于之前购买厂房的账务处理,如果你是按照以下方式记账的: 借:银行存款 9,990,000 贷:长期借款 9,990,000 借:固定资产 9,990,000 贷:银行存款 9,990,000 那么在后续还贷款本息时,应根据实际利率计算每期应承担的利息费用,并进行相应的账务处理。例如,在资产负债表日,计算长期借款的利息费用,借记“财务费用”等科目,贷记“长期借款 - 应计利息”(如果是到期一次还本付息)或“应付利息”(如果是分期付息)科目。实际偿还利息或本金时,再借记“长期借款 - 应计利息”/“应付利息”或“长期借款”(本金),贷记“银行存款”等科目。具体的会计处理还需根据长期借款的合同条款和实际情况来确定。
2024-07-11
同学你好 1.你的问题是什么 2.是的
2021-08-30
同学你好 改做贷款的分录就可以
2022-05-31
直接 借应付账款 贷长期借款 冲减了然后做还贷款的分录
2022-05-31
同学你好,建账时按长期借款余额录入。后期还贷按正常会计分录记账就可以。
2021-03-05
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