同学你好,你的分录正确,收到和支付利息时会计分录如下: 1、收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 2、支付时: 借:在建工程 贷:银行存款
我们公司在银行贷款用于支付工程款,我做的会计分录是借银行存款贷长期借款,借在建工程贷银行存款,这样做正确吗?由于这笔贷款是总公司统一安排,另外十几家分公司也都分别贷了款,并且利息是由总公司一并承担,所以我们每月会收到总公司转来的十几万用于支付利息,收到这十几万和支付这十几万的利息时如何做会计分录?
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师您好,若企业会计利润亏损,捐赠支出怎么样扣除?
月末结转增值税也要写在T型账上吗?
老师问一下记账凭证的记字后面的几号怎么理解,我昨天直播课没听懂
老师,像这样的账,我该怎么写分录,是写借银行存款 元,其他应收款 元,还是借银行存款 元,短期借款 元?
老师,季报时利润表中只有一项财务利息费用,别的项目都是0,这个利息费用是利息收入只有1.57元,现在变成了净 利润 ,我是不是还得交这1.57的所得税?
老师,2024年做了一笔分录是:借:应收账款100,贷:主营业务收入100。2025年发现2024年的这笔分录实际是2023年的收入,我更正分录应该怎么做在2025年?
老师,你好!请问科目余额表里的《存出保证金》余额需要填资产负债表里吗?
老师,早上好,想问下,我们是一个物业公司,收到这张现代服务的增税发票,可以抵扣吗?
老师,考中级可以带计算器进考场吗?
老师配送服务和中转配送服务属于哪一类
这笔利息是不需要偿还的,实际上就由总公司承担,收到时借银行存款借在建工程红字,然后支付时再做借在建工程,贷银行存款可以吗?
同学你好,这样做也可以的。