你好 借:应收票据, 贷:应收账款
请问公司用收到的银行承兑汇票支付前期欠的货款,怎么做分录
老师,我们客户欠我们的货款,然后给了我们银行承兑汇票,之前欠款是记到应收账款,现在我收到把应收账款转到应收票据对吗?
老师请问收到前期客户欠的货款,现在给的是未到期的银行承兑汇票怎么做账,
老师请教一下,收到前期客户欠的货款,是未到期汇票,然后我们又把未到期汇票转给别家进行贴现,这几笔业务怎么做凭证,谢谢!
我们收到客户给的一张电子银行承兑汇票,票据未到期,拿去银行贴现,怎么做账务处理呢?
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!
7:49到18:34有多少分钟
老师有没有编制三大报表的公式及原理,及各财务利率完整分析公式
新年好,问一下合同规定对方给九个点的专用税票,结果对方开了一个点的,所以支付费用时扣了八个点,现在做账时候的 应交税费进项税是填一个点吧
老师好,房开企业开发成本结转至开发产品,开发产品在哪增加呢,软件里边没有开发产品科目