同学你好,新年好,对的, 税报是 按照发票上的税率填写的,所以是 1%的税率 同理,财务账也是一样的,按照1% 去做 进项税
今年二月份的时候对方给我们公司开了一个点的发票,但是现在协商之后对方公司同意补5个税点的差额退还给我们公司同时给我们公司开退还差额的收入红字发票,请问这样合适吗?我们公司还是亏了对应差额的税费是吧
老师,我公司装修款320万已付完,原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税,现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们,对方也答应了,但对方说只有3个点的专票,我问了对方,他们说他们是一般纳税人的,我就想问问老师,装修工程只有三个点的专票对吗? 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ?
做租赁的,付给对方公司返点费。 有两个疑问: 1.对方公司给我们拉来了客户,我们返他一定的费用,这种返点费不算违规吧,对方收到返点费后,开具专票给我们,这种业务属于正常业务吧,不算违规吧? 2.这种返点费我们支付出去收到发票后分录这样做是否正确: 借:营业外支出737.62 应交增值税-进项7.38 贷:银行745
您好,我想问一下,我是小规模纳税人,有一张票是按3个点开的,但是缴税的时候按一个点交的,但是过了一个纳税期,客户要换票,然后我就把那三个点的票给冲了,但是开票的时候按一个点开的,现在报税的时候我的这个钱对不上了,我应该怎么做账
新年好,问一下合同规定对方给九个点的专用税票,结果对方开了一个点的,所以支付费用时扣了八个点,现在做账时候的 应交税费进项税是填一个点吧