你好 借:应收票据 带:主营业务收入等 然后提现 借:银行存款 财务费用 带:应收票据
请问一下,老师 您好,请问我司开具一张一年期的银行承兑汇兑汇票600万用于付货款给供应商,供应商收到汇票后直接办理贴现,并且我司支付给银行贴息费148633.33元,请教下这笔业务怎么做会计分录??
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 没有做过 谢谢老师
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 麻烦看下图片 我怕我描述的不对没有做过 谢谢老师
老师请教一下,收到前期客户欠的货款,是未到期汇票,然后我们又把未到期汇票转给别家进行贴现,这几笔业务怎么做凭证,谢谢!
老师您好,收到一张电子商业汇票系统的电子银行承兑汇票,这是别人欠我们货款,转让给我们的,我们是被背书人,我现在有点不懂我要做什么?是不是要去银行承兑?汇票到期日是2024-1-19,谢谢老师了,麻烦告知下
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?