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老师,我有个疑问,按照权责发生制,当月费用就应该计入当月,采用计提的方式。但是我想问,如果计提了以后,发票拿回来跟计提的不一样,怎么处理呢?

2023-02-11 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-11 10:55

红冲之前计提的,然后再做发票的就是了。

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快账用户8705 追问 2023-02-11 11:15

你的意思是不是可以这样理解,如果计提的跟发票的一致,那就是做付款的就可以了。如果计提的跟发票不一致,那干脆就是把上月计提的凭证整个红冲,然后当月按照发票做成本费用就是了。是这么理解?

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齐红老师 解答 2023-02-11 11:29

你好对的 是这么做的

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快账用户8705 追问 2023-02-11 12:00

如果是这样,这种计提不准确的,其实也是影响了当月的数据的,对吗?毕竟你整个红冲在做成本费用,那都不是当月费用,是这么理解吧?

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齐红老师 解答 2023-02-11 12:03

安这个属于权责发生制

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快账用户8705 追问 2023-02-11 12:33

没理解你这次回复

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齐红老师 解答 2023-02-11 12:42

你好,当月的费用做到当月,这个理解不了吗?企业根据权责发生制,他不是看发票收到的时间,即使没有发票,但是它属于当月的费用,也得做到当月里面。

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快账用户8705 追问 2023-02-11 14:21

我理解啊,所以你要计提,这个思路是对的,我理解啊。然后我就问你,如果计提能跟发票一模一样,那就没有差异,最好处理了。我疑问的是有差异的话,你说要把它整个红冲,然后按照发票做账,这种情况下,按照发票做账岂不是把上月做到这个月来了

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齐红老师 解答 2023-02-11 14:25

你好,你做的也是差额的,你的费用还是都得上一个月,你这个月红冲了费用,然后再做发票上的差一的部分体现在本月不是吗?有差异很正常,你暂估本来就是不准确的 这样的话总比你当时直接不做,然后全部做到这个月的费用差异的小吧

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红冲之前计提的,然后再做发票的就是了。
2023-02-11
您好,借;费用 贷:其他应付款/应付账款-暂估
2021-01-02
你好 属于19年12月份的 一月份收到发票借应付帐款贷利润分配 借利润分配贷应付帐款
2020-08-20
严格来说是的,您平时的可以这样做,然后就是12月份的可以先预提一笔
2021-07-26
同学你好 这样是不对的哦
2021-07-27
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