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老师,根据权责发生制,当月的费用应该计入当月,但是我想问,在实务中,就比如快递费用,他都是7月份的款项,8月份开票这样子操作的,就是月结形式嘛。目前我们企业的做法是8月份收到票,就计入8月份的费用中,我想请问这样做是不是不对啊?

2021-07-27 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-27 11:00

同学你好 这样是不对的哦

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快账用户5307 追问 2021-07-27 11:08

不对,那就是说7月份的费用就应该7月份开票并且入账,是吧?但是实际情况就有个问题啊,7月份的事情,我就是8月我才能对账,8月才能开票,8月收到票才能做账务处理,7月份的时候,我月份没过完,我怎么知道发生了多少费用,我怎么处理,我个跟实际联系起来又很矛盾啊

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齐红老师 解答 2021-07-27 11:14

费用在7月份先暂估比较好 这样8月份收到发票红冲暂估的再按照发票来做账 这样还是在7月份了

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快账用户5307 追问 2021-07-27 11:16

那我的业务都是这样子的流程的话,岂不是都要先暂估,在红冲???

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齐红老师 解答 2021-07-27 11:19

如果不想这样做 那就只能收到发票的月份入账了

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快账用户5307 追问 2021-07-27 11:20

收到发票的月份入账,那实际业务就是对不上啊,那还是不对,不是又绕回来了吗?

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齐红老师 解答 2021-07-27 11:31

这个不是说不对 只是说没有发票的那个月利润就高了

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相关问题讨论
同学你好 这样是不对的哦
2021-07-27
严格来说是的,您平时的可以这样做,然后就是12月份的可以先预提一笔
2021-07-26
你好 ,这样处理 7月,借发出商品,贷库存商品 8月,借应收,贷收入,应交税费,借主营业务成本,贷发出商品
2022-07-19
你好 ,这样处理 7月,借发出商品,贷库存商品 8月,借应收,贷收入,应交税费,借主营业务成本,贷发出商品
2022-07-19
你好,实务就是收到发票的当月做账,不计提的
2022-07-22
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