严格来说是的,您平时的可以这样做,然后就是12月份的可以先预提一笔
有两份租赁合同,缴纳印花税税源采集的时候是把两个租赁合同的金额合并一起申报吗
你好,手机以租代售会计处理
餐饮行业,不包括住宿,增值税税负率是多少,企业所得税税负率多少
光华公司报废其一套机械设备,该设备原价20万元,已经计提折旧15万元,报废过程中以银行存款支付相关费用3万元,残料变卖收入为4万元,已存入银行。不考虑报废过程中应缴纳的税金。要求:对此业务进行账务处理。
有商业折扣又有现金折扣要怎么算
营业利润增长率和净利润增长率持续降低,以及销售增长率持续上升表明了企业什么哦
请问民间非营利组织购买电脑11699元,帐务如何处理
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合作社开了十多万的发票印花税不采集会有罚款吗
不理解,请详细说说
也就是12月份的不是到1月份才开票结算,您正常是1月份才做账,您现在是12月份没有发票就先做费用,然后1月份收到发票再红冲12月份做的,然后再根据1月份开回来的发票做一次,
还是不理解,那我每个月都要先做费用在冲红啊
不是,主要是跨年的时候,每月都时候影响不大
那您按权责发生制的原则,就应该每月按实际发生的入账,然后次月收到发票再冲减,只是这样比较复杂,我的意思是前面月份就不管,但是12月份的您需要先做,要不然汇算清缴的时候就不准确,就涉及到跨年度的费用了。