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老师,根据权责发生制,当月的费用应该计入当月,但是我想问,在实务中,就比如快递费用,他都是7月份的款项,8月份开票这样子操作的,就是月结形式嘛。目前我们企业的做法是8月份收到票,就计入8月份的费用中,我想请问这样做是不是不对啊?

2021-07-26 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 22:08

严格来说是的,您平时的可以这样做,然后就是12月份的可以先预提一笔

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快账用户8581 追问 2021-07-26 22:19

不理解,请详细说说

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齐红老师 解答 2021-07-26 22:34

也就是12月份的不是到1月份才开票结算,您正常是1月份才做账,您现在是12月份没有发票就先做费用,然后1月份收到发票再红冲12月份做的,然后再根据1月份开回来的发票做一次,

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快账用户8581 追问 2021-07-27 10:51

还是不理解,那我每个月都要先做费用在冲红啊

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齐红老师 解答 2021-07-27 11:00

不是,主要是跨年的时候,每月都时候影响不大

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齐红老师 解答 2021-07-30 14:33

那您按权责发生制的原则,就应该每月按实际发生的入账,然后次月收到发票再冲减,只是这样比较复杂,我的意思是前面月份就不管,但是12月份的您需要先做,要不然汇算清缴的时候就不准确,就涉及到跨年度的费用了。

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