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老师我在一家旅居酒店做内账,老板是出纳,一个银行账户收,付几个公司的账,有的还是个人费用,这和我们平时做的账有点不同,银行流水不准,我只能支出一笔,登记一笔,成本费用就是酒店租房费,餐费和带客提成费和水电费,收入就是客人付的房费,如果都是有正确的银行流水就不难做,但是就是没有,可不可先把费用归集在应付账款那里,(房费一个月结算一次)收到房费了再确认收入冲减应付账款?

2025-01-23 00:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-23 00:14

你好,可以一个星期收的房费确认收入,按月时间长,有问题不好核对,费用支付部分挂到其他应付,单位的挂到应付,费用全部凭报销单入账,收到成本发票,再结转成本,冲应付和其他应付

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快账用户8276 追问 2025-01-23 00:21

为啥费用挂在其他应付呢,都是公司的费用啊

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快账用户8276 追问 2025-01-23 00:23

有的客人入住,一下交了几个月的房费,这能不能计入预收,再按月确认收入,这样行吗

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齐红老师 解答 2025-01-23 00:26

你好,有些是个人借款买东西再报销,或者是先垫支再报销,企业与其他单位或者个人之间非销售交易产生的借款报销等业务用其他应收或者其他应付科目

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您好 肯定不能这样处理的 应该根据银行流水逐笔做账的
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2024-04-06
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2020-11-13
同学你好 其他酒店发票开给你们 你们做成本就行了
2021-07-20
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