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老师好,酒店餐饮住宿行业,我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿,在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐,客房消费20312元没有挂帐,会计那边把这笔钱做了主营业务收入,因我们酒店房间不够住,所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的,最后客户结账61000元,这个账分录怎么做

2021-07-20 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-20 12:02

同学你好 其他酒店发票开给你们 你们做成本就行了

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快账用户3532 追问 2021-07-20 12:03

这笔业务的具体分录麻烦老师写一下

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齐红老师 解答 2021-07-20 12:12

借应收账款 贷其他业务收入%2B销项14382 主营业务收入的金额应该是61000-14382对吧 借银行61000 贷主营业务收入%2B销项46618 贷应收账款14382 借主营业务成本17982 贷银行存款17982 剩下的成本是你们自己的客房成本了

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