你好; 比如说-总账-帐表-科目账-序时账-设置查询条件后确认-输出-选择EXCEL格式
老师,有个问题帮忙解答下,我们以前用保会通,取数可能有问题,科目余额营业外收入和报表数相差4000元,但在软件里试算是平衡的,现在我们换了用友,营业外收入差着4000,也找不到原因,现在想给账调平要怎么做?
用友u6软件余额表没有财务费用,但是看明细却有财务费用,原因是财务费用在贷方,在结转损益时冲掉了。但是我们报税和报年度报表的时候是根据余额表填的,万一要是没看明细科目,那不就是把财务费用没有上报吗?怎么解决这种情况呢?
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
老师,请问一下合作社之前财务留下的科目余额表上本年盈余余额是在借方,现在建账财务软件默认本年盈余方向是贷方,我应该怎么录入,是用负号表示吗
财务软件用友怎么导序时账?科目余额表怎么看?可以帮忙解释一下吗?
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师过年好!我想跟我们会计同步做单位的账,想自己尝试一下做账,那么现在我要问会计要哪些数据?或是需要做什么,希望老师给我一个思路!谢谢!