你好; 你红冲发票 ; 跨年也是红冲 可以的
老师我想问一下,我现在开了张普通增值税发票,金额是开错了,但是因为对方财务请假了,需要年后才回来,只能到时把这发票开负数发票。 跨年了我的增值税同汇算清缴要怎么样处理?
请问去年11月初,前任会计开了一张增值税普通发票,就放柜子里了,我也不知道,也没做账,现在往来不对才发现。跨月还跨年了,这可怎么办?
甲方在10月底开了一张增值税普通发票,11月初重复开了一张,然而给乙方的是11月的发票,而且10月的那张发票联丢失了,但跨了现在已经12月,甲方该怎么处理?
是这样的,去年我开的一张普通发票,但是现在我才发现我多开了一张而且还交税了,想问一下要怎么处理这张发票,跨月可以红冲,这跨年了该怎么办呀
老师,1、跨年了刚发现去年多开了一张纸质和一张电子专票,现在冲红,还需要做账吗?去年没有记这两张?报税时需要怎么处理
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
是的,2022年错的,结转成本多结转了17万,只需要申报更改2022年的年报和汇算清缴请缴吗,23年24年不用修改?
老师,公司出口到M,要交出口关税吗?还是客户在他们国家交进口关税即可
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?老师
请问老师,我没办法理解19年1到3月的摊销额!不应该是2.2吗?
假设。我们收客户小A200元。税前180。增值税20 然后付上家小B100元。税前90。增值税10 增值税20抵扣了10 缴纳10元。 请问收款分录付款分录以及增值税抵扣分录分别怎么做
业务部门应收账款,应由业务人员负责收款,收不收回来跟财务没有关系是吗?
老师好,我的前任会计做的账应交税费—应交增值税-未交增值税科目余额对不上,多了13万多,这种情况咋处理
老师好,假如2024年12月底留底税额1000 2025年1月销项2000进项1500,这种应该怎么结转增值税
老师,往来科目借:预付账款贷应付账款,举个例子是什么意思?